PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2015  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/06/2015 ATÉ 12/06/2015  
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1
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12  
    
   
 
Data de Lançamento: 12/06/2015
 
 
Empenho
 
Ficha
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 221/001-2015         246  09.00.18.541.3.3.90.39.01  2178/2014  Concorrência  CONSITA LTDA  16.565.111/0001-85  J  0,00  14.192,85  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - LIMPEZA PÚBLICA - DES. 
AGRÁRIO
 
Un.:
%  
Quantidade:
0,8400  
Vl. Unit.:
16.832,51  
Vl.Total:
 14.192,85  
        
  
 222/005-2015         246  09.00.18.541.3.3.90.39.01  2178/2014  Concorrência  CONSITA LTDA  16.565.111/0001-85  J  0,00  352.371,85  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL)
 
Un.:
%  
Quantidade:
7,0100  
Vl. Unit.:
24.138,18  
Vl.Total:
 169.254,50  
        
  
 2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS  %  8,3300  3.190,63  26.588,48  
 
3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - LIMPEZA PÚBLICA - DES. 
AGRÁRIO
 %  9,3000  16.832,51  156.528,87  
  
 258/005-2015         4  01.00.04.122.3.3.90.39.01  93/2011  Convite Compras e Serviços  EDNEI DIAS PENICHE - ME  04.240.760/0001-27  J  0,00  0,00  0,00  1.500,00  
 
Item:
 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE  
Un.:
SV  
Quantidade:
1,0000  
Vl. Unit.:
 1.500,00  
Vl.Total:
 1.500,00  
 275/002-2015         141  07.00.15.122.3.3.90.30.01  8894/2014  Pregão Presencial  
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
 72.881.063/0001-05  J  0,00  125,84  0,00  0,00  
  
 
Item:
 
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA RURAL - LITORAL - 
PARA USO DA SECRETARIA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015 - TRÂNSITO
 
Un.:
UN  
Quantidade:
13,0000  
Vl. Unit.:
9,68  
Vl.Total:
 125,84  
        
  
 374/020-2015         64  03.00.04.122.3.3.90.39.01  1955/2014  Pregão Presencial  LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.  50.750.298/0001-25  J  0,00  0,00  0,00  60,00  
 
Item:
 
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
 
Un.:
CM/CO  
Quantidade:
12,0000  
Vl. Unit.:
 5,00  
Vl.Total:
 60,00  
  
 418/000-2015         5813  113812600  4818/2015  Dispensa - Isento Compras e Serviços  PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO  46.395.000/0001-39  J  0,00  0,00  0,00  85,12  
 
Item:
 
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - OCORRIDA COM O VEÍCULO FIAT UNO PLACA 
EHE 7243 - INFRAÇÃO Nº 1081120624 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
 
Un.:
SV  
Quantidade:
1,0000  
Vl. Unit.:
 85,12  
Vl.Total:
 85,12  
  
 435/000-2015         5397  218810102  Outros/Não Aplicável  MARCELO FARIA PEDROSO-ME  15.146.761/0001-23  J  0,00  0,00  170,50  170,50  
 
Item:
 1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 265 - 1550,00  
Un.:
 
Quantidade:
1,0000  
Vl. Unit.:
 170,50  
Vl.Total:
 170,50  
 436/000-2015         5397  218810102  Outros/Não Aplicável  MARCELO FARIA PEDROSO-ME  15.146.761/0001-23  J  0,00  0,00  170,50  170,50  
 
Item:
 1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 267 - 1550,00  
Un.:
 
Quantidade:
1,0000  
Vl. Unit.:
 170,50  
Vl.Total:
 170,50  
 471/011-2015         186  08.00.15.122.3.3.90.39.01  Inexigibilidade  
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
 43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  0,00  35,97  
  
 
Item:
 1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS  
Un.:
 
Quantidade:
1,0000  
Vl. Unit.:
 35,97  
Vl.Total:
 35,97  
 503/015-2015         51  03.00.04.122.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
 43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  0,00  4.504,91  
  
 
Item:
 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO  
Un.:
 
Quantidade:
1,0000  
Vl. Unit.:
 4.504,91  
Vl.Total:
 4.504,91  
 507/003-2015         645  14.00.08.241.3.3.90.39.01  Dispensa - Isento Compras e Serviços  AILTON DE SOUZA 06931333844  18.063.221/0001-74  J  0,00  180,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÃO DE BAILES PARA OS 
MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - NO ANO DE 2015 - ASSISTÊNCIA
 
Un.:
SV  
Quantidade:
1,0000  
Vl. Unit.:
180,00  
Vl.Total:
 180,00  
        
  
 548/006-2015         693  16.00.08.244.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  0,00  0,00  234,07  
 
Item:
 1 - CONSUMO DE ENERGIA CÓDIGO 33209600 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  
Un.:
 
Quantidade:
1,0000  
Vl. Unit.:
 234,07  
Vl.Total:
 234,07  
 587/015-2015         4  01.00.04.122.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  0,00  0,00  159,57  
 
Item:
 
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
 
Un.:
 
Quantidade:
1,0000  
Vl. Unit.:
 159,57  
Vl.Total:
 159,57  
  
 588/009-2015         4  01.00.04.122.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
 43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  0,00  71,94  
  
 
Item:
 
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - 
 
Un.:
 
Quantidade:
1,0000  
Vl. Unit.:
 71,94  
Vl.Total:
 71,94  
        
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2015  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/06/2015 ATÉ 12/06/2015  
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Empenho
 
Ficha
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 
GABINETE
 
 588/010-2015         4  01.00.04.122.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
 43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  0,00  71,94  
  
 
Item:
 
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - 
GABINETE
 
Un.:
 
Quantidade:
1,0000  
Vl. Unit.:
 71,94  
Vl.Total:
 71,94  
  
 594/017-2015         731  17.00.13.122.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
 43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  0,00  372,29  
  
 
Item:
 
1 - REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA 
NOVA - CULTURA
 
Un.:
 
Quantidade:
1,0000  
Vl. Unit.:
 372,29  
Vl.Total:
 372,29  
  
 607/018-2015         766  18.00.27.122.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  0,00  0,00  1.805,78  
 
Item:
 
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ESPORTES - ESPORTES
 
Un.:
 
Quantidade:
1,0000  
Vl. Unit.:
 1.805,78  
Vl.Total:
 1.805,78  
  
 609/012-2015         766  18.00.27.122.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
 43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  0,00  711,00  
  
 
Item:
 
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 
- ESPORTES
 
Un.:
 
Quantidade:
1,0000  
Vl. Unit.:
 711,00  
Vl.Total:
 711,00  
  
 877/033-2015         636  13.00.08.244.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
 43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  0,00  71,94  
  
 
Item:
 
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
 
Un.:
 
Quantidade:
1,0000  
Vl. Unit.:
 71,94  
Vl.Total:
 71,94  
  
 877/034-2015         636  13.00.08.244.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
 43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  0,00  71,94  
  
 
Item:
 
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
 
Un.:
 
Quantidade:
1,0000  
Vl. Unit.:
 71,94  
Vl.Total:
 71,94  
  
 1499/005-2015         667  14.00.08.244.3.3.50.43.02  Outros/Não Aplicável  CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ  02.173.852/0001-06  J  0,00  3.400,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 10/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA  
Un.:
 
Quantidade:
1,0000  
Vl. Unit.:
3.400,00  
Vl.Total:
 3.400,00  
        
 1686/002-2015         652  14.00.08.244.3.3.90.39.05  707/2015  Dispensa - Isento Compras e Serviços  
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
 04.477.095/0001-90  J  0,00  190,26  0,00  0,00  
  
 
Item:
 
1 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COLORIDA. A contratada ficará responsável pela 
manutenção do equipamento em pleno funcionamento, assim como manter a impressora abastecida de tonner - 
ESTIMATIVA DE 36000 PAGINAS COLORIDAS POR 12 MESES, SENDO 0,14 POR PAGINA - C/C 29481-1 BB - 
ASSISTENCIA SOCIAL
 
Un.:
SV  
Quantidade:
0,0400  
Vl. Unit.:
5.040,00  
Vl.Total:
 190,26  
        
  
 2605/010-2015         103  05.00.15.122.3.3.90.39.01  1216/2015  Dispensa - Isento Compras e Serviços  
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
 60.985.017/0001-77  J  0,00  0,00  0,00  67,68  
  
 
Item:
 
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 
TAXAS DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. 
URBANO
 
Un.:
SV  
Quantidade:
0,0200  
Vl. Unit.:
 3.000,00  
Vl.Total:
 67,68  
  
 2624/002-2015         645  14.00.08.241.3.3.90.39.01  947/2015  Dispensa - Isento Compras e Serviços   LUCCAS ZUCARELLI 35363948842  19.749.603/0001-19  J  0,00  0,00  0,00  400,00  
 
Item:
 
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA. Carga horária mensal de 8 aulas, duas vezes por 
semana, incluso instrumentos musicais, transporte e despeas com materiais (xerox de músicas) pelo período 
de 10 meses - PARA ATENDER O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE DO CCI - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS 
IDOSOS - ASSISTÊNCIA
 
Un.:
SV  
Quantidade:
1,0000  
Vl. Unit.:
 400,00  
Vl.Total:
 400,00  
  
 2725/000-2015         763  18.00.27.122.3.3.90.30.01  1226/2015  Dispensa - Isento Compras e Serviços  
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
 53.401.360/0001-61  J  0,00  0,00  0,00  86,00  
  
 
Item:
 1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  
Un.:
UN  
Quantidade:
1,0000  
Vl. Unit.:
 22,00  
Vl.Total:
 22,00  
 2 - ELEMENTO FILTRANTE  UN  1,0000  39,00  39,00  
 3 - FILTRO DE OLEO - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO UNO FQA 3473 - ESPORTES  UN  1,0000  25,00  25,00  
 2726/000-2015         763  18.00.27.122.3.3.90.30.01  1226/2015  Dispensa - Isento Compras e Serviços  
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
 53.401.360/0001-61  J  0,00  0,00  0,00  108,00  
  
 
Item:
 1 - OLEO 15W40 - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO UNO FQA 3473 - ESPORTES  
Un.:
UN  
Quantidade:
1,0000  
Vl. Unit.:
 108,00  
Vl.Total:
 108,00  
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2015  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/06/2015 ATÉ 12/06/2015  
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Empenho
 
Ficha
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 3185/000-2015 - 01  323  10.01.10.301.3.3.90.39.05  3761/2014  Pregão Presencial  ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -  02.399.201/0001-39  J  -3.612,36  0,00  -3.612,36  0,00  
 
Item:
 1 - Anulação da Nota nº 3185/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL  
Un.:
 
Quantidade:
1,0000  
Vl. Unit.:
 -3.612,36  
Vl.Total:
 -3.612,36  
 3186/000-2015 - 01  323  10.01.10.301.3.3.90.39.05  3761/2014  Pregão Presencial  ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -  02.399.201/0001-39  J  -7.004,72  0,00  -7.004,72  0,00  
 
Item:
 1 - Anulação da Nota nº 3186/0-2015 - MOTIVO: CABEÇA CONTÁBIL  
Un.:
 
Quantidade:
1,0000  
Vl. Unit.:
 -7.004,72  
Vl.Total:
 -7.004,72  
 3261/001-2015         190  08.00.15.122.3.3.90.30.01  12002/2014  Pregão Presencial  SILVANA APARECIDO PRELA - EPP  06.064.770/0001-84  J  0,00  0,00  0,00  6.464,00  
 
Item:
 1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA SISP 736  
Un.:
KG  
Quantidade:
50,0000  
Vl. Unit.:
 9,88  
Vl.Total:
 494,00  
 2 - FILÉ DE PESCADA - MEGGS SIF 3648  KG  100,0000  14,42  1.442,00  
 3 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADAS EM BIFES - CENTROESTE SIF 3193  KG  100,0000  18,50  1.850,00  
 4 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - SEVA SIF 2212  KG  100,0000  5,04  504,00  
 5 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - ESTRELA SIF 2924  KG  50,0000  10,86  543,00  
 
6 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - CENTROESTE SIF 3193 - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE 
BOMBEIOS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
 KG  100,0000  16,31  1.631,00  
  
 3399/015-2015         64  03.00.04.122.3.3.90.39.01  1961/2015  Dispensa  IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO  48.066.047/0001-84  J  0,00  0,00  0,00  580,80  
 
Item:
 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO  
Un.:
%  
Quantidade:
0,3300  
Vl. Unit.:
 1.755,00  
Vl.Total:
 580,80  
 3399/016-2015         64  03.00.04.122.3.3.90.39.01  1961/2015  Dispensa  IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO  48.066.047/0001-84  J  0,00  0,00  0,00  451,73  
 
Item:
 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO  
Un.:
%  
Quantidade:
0,2600  
Vl. Unit.:
 1.755,00  
Vl.Total:
 451,73  
 3399/017-2015         64  03.00.04.122.3.3.90.39.01  1961/2015  Dispensa  IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO  48.066.047/0001-84  J  0,00  0,00  0,00  258,13  
 
Item:
 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO  
Un.:
%  
Quantidade:
0,1500  
Vl. Unit.:
 1.755,00  
Vl.Total:
 258,13  
 3874/000-2015         442  10.01.10.303.3.3.90.30.01  Dispensa - Isento Compras e Serviços  LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME  15.954.515/0001-06  J  0,00  0,00  0,00  74,00  
 
Item:
 
1 - HIALURONIDASE+BETAMETASONA, VALERATO 20MG - PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA 
ATENDER O PACIENTE RIQUELME MAGNO - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
 
Un.:
UN  
Quantidade:
1,0000  
Vl. Unit.:
 74,00  
Vl.Total:
 74,00  
  
 3908/006-2015         92  04.00.04.123.4.6.90.71.01  Outros/Não Aplicável  BANCO DO BRASIL S/A  00.000.000/0492-80  J  0,00  0,00  20.825,54  0,00  
 
Item:
 
1 - PRINCIPAL DA DÍVIDA REF REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 5103-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE FINANÇAS - REF.06/2015 - BB - C/C 05.103-9
 
Un.:
 
Quantidade:
1,0000  
Vl. Unit.:
 20.825,54  
Vl.Total:
 20.825,54  
  
 3910/006-2015         91  04.00.04.123.3.2.90.22.01  Outros/Não Aplicável  BANCO DO BRASIL S/A  00.000.000/0492-80  J  0,00  0,00  2.969,20  0,00  
 
Item:
 
1 - COMISSÃO REMUNERATÓRIA SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL - REF.06/2015 - BB - C/C 
05.103-9
 
Un.:
 
Quantidade:
1,0000  
Vl. Unit.:
 2.969,20  
Vl.Total:
 2.969,20  
  
 3911/007-2015         90  04.00.04.123.3.2.90.21.01  Outros/Não Aplicável  BANCO DO BRASIL S/A  00.000.000/0492-80  J  0,00  0,00  55.771,01  0,00  
 
Item:
 1 - JUROS SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL- REF.06/2015 - BB - C/C 05.103-9  
Un.:
 
Quantidade:
1,0000  
Vl. Unit.:
 55.771,01  
Vl.Total:
 55.771,01  
 3912/006-2015         92  04.00.04.123.4.6.90.71.01  357/2015  Outros/Não Aplicável  INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS  29.979.036/0394-38  J  0,00  0,00  3.173,51  0,00  
 
Item:
 
1 - PARCELAMENTO DE INSS JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS DE 
CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - REF.06/2015 - BB - C/C 
05.103-9
 
Un.:
 
Quantidade:
1,0000  
Vl. Unit.:
 3.173,51  
Vl.Total:
 3.173,51  
  
 4188/000-2015         285  10.01.10.122.4.4.90.52.01  11274/2014  Pregão Presencial  DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME  05.939.543/0001-92  J  0,00  0,00  0,00  205,00  
 
Item:
 
1 - Escada de madeira de cedrinho tipo pintor  de 14 degraus - A.L. - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO 
DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
 
Un.:
UN  
Quantidade:
1,0000  
Vl. Unit.:
 205,00  
Vl.Total:
 205,00  
  
 4223/000-2015         319  10.01.10.301.3.3.90.30.05  11274/2014  Pregão Presencial  DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME  05.939.543/0001-92  J  0,00  0,00  0,00  247,50  
 
Item:
 1 - TORNEIRA PARA JARDIM COM BUCHA NVS COMPATIVEL COM MODELO 1130 1/2 - ROMAR  
Un.:
UN  
Quantidade:
6,0000  
Vl. Unit.:
 11,40  
Vl.Total:
 68,40  
 2 - ARAME RECOZIDO nº 18 - BELGO  KG  2,0000  5,00  10,00  
 3 - Assento universal para vaso sanitário de polipropileno na cor branca - ALUMASA  UN  10,0000  8,80  88,00  
 4 - Cal hidratado saco de 20 kg - CHIMELLI  SC  10,0000  5,16  51,60  
 5 - CAP ROSCA 1/2 - PLASTILIT  UN  10,0000  0,50  5,00  
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2015  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/06/2015 ATÉ 12/06/2015  
Página:
4
/
12  
    
   
 
Empenho
 
Ficha
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 
6 - ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6x250 mm c/100 cada - BRASFORT - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS 
UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
 PCTE  5,0000  4,90  24,50  
  
 4237/000-2015         275  10.01.10.122.3.3.90.30.01  5092/2014  Pregão Presencial  TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA  05.690.346/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  1.230,00  
 
Item:
 
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DOS 
PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
 
Un.:
UN  
Quantidade:
100,0000  
Vl. Unit.:
 12,30  
Vl.Total:
 1.230,00  
  
 4259/001-2015         781  18.00.27.812.3.3.90.39.01  4179/2013  Pregão Presencial  MARCELO FARIA PEDROSO-ME  15.146.761/0001-23  J  0,00  0,00  1.550,00  1.550,00  
 
Item:
 
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
051/2014 - ESPORTES
 
Un.:
%  
Quantidade:
0,3300  
Vl. Unit.:
 4.650,00  
Vl.Total:
 1.550,00  
  
 4260/001-2015         731  17.00.13.122.3.3.90.39.01  4179/2013  Pregão Presencial  MARCELO FARIA PEDROSO-ME  15.146.761/0001-23  J  0,00  0,00  1.550,00  1.550,00  
 
Item:
 
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
051/2014 - CULTURA
 
Un.:
%  
Quantidade:
0,3300  
Vl. Unit.:
 4.649,99  
Vl.Total:
 1.550,00  
  
 4322/000-2015         275  10.01.10.122.3.3.90.30.01  5092/2014  Pregão Presencial  TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA  05.690.346/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  369,00  
 
Item:
 
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DOS 
PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
 
Un.:
UN  
Quantidade:
30,0000  
Vl. Unit.:
 12,30  
Vl.Total:
 369,00  
  
 4323/000-2015         275  10.01.10.122.3.3.90.30.01  8894/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP  08.702.321/0001-40  J  0,00  0,00  0,00  404,00  
 
Item:
 
1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE 
TRABALHARÃO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
 
Un.:
UNI  
Quantidade:
400,0000  
Vl. Unit.:
 1,01  
Vl.Total:
 404,00  
  
 4324/000-2015         275  10.01.10.122.3.3.90.30.01  5792/2014  Pregão Presencial  PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME  05.271.722/0001-02  J  0,00  0,00  0,00  154,40  
 
Item:
 
1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NA CONFERÊNCIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
 
Un.:
UN  
Quantidade:
20,0000  
Vl. Unit.:
 7,72  
Vl.Total:
 154,40  
  
 4424/001-2015         672  14.00.08.244.3.3.90.39.05  3060/2015  Dispensa - Isento Compras e Serviços  VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA  07.017.934/0001-85  J  0,00  89,90  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. Velocidade minima 1MB - PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 28.285-5 
BB - ASSISTÊNCIA
 
Un.:
SV  
Quantidade:
1,0000  
Vl. Unit.:
89,90  
Vl.Total:
 89,90  
        
  
 4490/000-2015         319  10.01.10.301.3.3.90.30.05  450/2015  Pregão Presencial  ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP  02.939.554/0001-84  J  0,00  0,00  0,00  18,00  
 
Item:
 
1 - ÁLCOOL ISOPOPILICO (ISOPROPANOL) PARA USO RPOFISSIONAL. Líquido para limpeza de placas de 
circuito impresso e equipametos de informática em geral. Embalagem com 320ml. - AUTOBELLE CHEMITRON - 
PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA DAR CONTINUIDADE NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS QUE 
ENGLOBA A UTILIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIROS, RECEPÇÃO, 
AGENTES, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
 
Un.:
UN  
Quantidade:
2,0000  
Vl. Unit.:
 9,00  
Vl.Total:
 18,00  
  
 5034/000-2015         39  02.00.03.092.3.3.90.30.01  356/2015  Pregão Presencial  HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP  15.657.876/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  110,68  
 
Item:
 
1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 
cm - CARTONALE
 
Un.:
PCT  
Quantidade:
3,0000  
Vl. Unit.:
 33,00  
Vl.Total:
 99,00  
  
 
2 - Pasta plástica em L polipropileno laminado, usado para acondicionar documentos em gerais - JOCAR - PARA 
ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - REC. PRÓPRIO - JURÍDICO
 PCT  2,0000  5,84  11,68  
  
 5075/000-2015         442  10.01.10.303.3.3.90.30.01  5435/2014  Pregão Presencial  ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  04.274.988/0002-19  J  0,00  0,00  0,00  542,10  
 
Item:
 
1 - Desonida 0,05% creme - Bisnaga com 30 g. - MEDLEY - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
 
Un.:
TB  
Quantidade:
60,0000  
Vl. Unit.:
 9,04  
Vl.Total:
 542,10  
  
 5104/002-2015         667  14.00.08.244.3.3.50.43.02  3497/2015  Outros/Não Aplicável  APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME  57.741.100/0001-96  J  0,00  0,00  0,00  4.800,00  
 
Item:
 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 17/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA  
Un.:
 
Quantidade:
1,0000  
Vl. Unit.:
 4.800,00  
Vl.Total:
 4.800,00  
 5106/010-2015         172  07.00.15.122.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  0,00  0,00  50,83  
 
Item:
 
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - PERIODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRANSITO - ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 
214/2015 CONFORME CI 23/2015
 
Un.:
 
Quantidade:
1,0000  
Vl. Unit.:
 50,83  
Vl.Total:
 50,83  
  
 5121/000-2015         431  10.01.10.302.3.3.90.30.05  356/2015  Pregão Presencial  
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
 72.881.063/0001-05  J  0,00  0,00  0,00  156,00  
  
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2015  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/06/2015 ATÉ 12/06/2015  
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5
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12  
    
   
 
Empenho
 
Ficha
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 
Item:
 
1 - Cola glitter com 6 cores diversas,  23 grs, possuindo bico aplicador, atóxica com brilho intenso, devendo ser 
indicada para trabalhos artísticos com esponja ou pincel para fazer colagens, relevos, decorar e pintar vários 
tipos de papéis.O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão com abertura frontal para visualização 
do produto contendo informações sobre o produto, indicativo de faixa etária, dados do fabricante e código de 
barras.  - MARIPEL - PARA USO DO CAPS EM OFICINAS TERAPÊUTICAS PARA ANO 2015 - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
 
Un.:
CX  
Quantidade:
20,0000  
Vl. Unit.:
 7,80  
Vl.Total:
 156,00  
  
 5168/000-2015 - 01  450  10.01.10.303.4.4.90.52.05  450/2015  Pregão Presencial  RAFAEL JACON BOMBINI - EPP  05.955.160/0001-08  J  -386,26  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - Anulação da Nota nº 5168/0-2015 - MOTIVO: ERRO DE DIGITAÇÃO NA GERAÇÃO DO PEDIDO  
Un.:
 
Quantidade:
1,0000  
Vl. Unit.:
 -386,26  
Vl.Total:
 -386,26  
 5189/000-2015         458  10.01.10.305.3.3.90.30.05  3083/2015  Dispensa - Isento Compras e Serviços  MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME  05.548.940/0001-33  J  0,00  0,00  0,00  180,00  
 
Item:
 
1 - CAIXA TERMICA, CAPACIDADE 9,5 LITROS - PARA USO NA SALA DE VACINA DA UBS CENTRO - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
 
Un.:
UN  
Quantidade:
2,0000  
Vl. Unit.:
 90,00  
Vl.Total:
 180,00  
  
 5213/002-2015         75  04.00.04.122.3.3.90.93.01  Outros/Não Aplicável  JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.  04.016.638/0001-71  J  0,00  0,00  65.533,27  65.533,27  
 
Item:
 
1 - ESTIMATIVA PARA RESTITUIÇÃO DE ISS RECOLHIDO EM DISCORDÂNCIA COM A LEI Nº 953/2009 - 
PROCESSO Nº 2999/2013 (03 PARCELAS) - CONTABILIDADE - 2ª PARCELA
 
Un.:
 
Quantidade:
1,0000  
Vl. Unit.:
 65.533,27  
Vl.Total:
 65.533,27  
  
 5512/000-2015         458  10.01.10.305.3.3.90.30.05  5792/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP  08.702.321/0001-40  J  0,00  0,00  0,00  77,00  
 
Item:
 
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - PARA USO DOS PARTICIPANTES DA AÇÃOINTERSETORIAL DE PROMOÇÃO DE SAÚDE 
DIRECIONADO AO BEM ESTAR DA MULHER - C/C 242-7 CEF - SAÚDE
 
Un.:
UN  
Quantidade:
20,0000  
Vl. Unit.:
 3,85  
Vl.Total:
 77,00  
  
 5513/000-2015         458  10.01.10.305.3.3.90.30.05  5792/2014  Pregão Presencial  PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME  05.271.722/0001-02  J  0,00  0,00  0,00  88,96  
 
Item:
 
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
 
Un.:
UN  
Quantidade:
20,0000  
Vl. Unit.:
 3,29  
Vl.Total:
 65,80  
  
 
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DOS PARTICIPANTES DA AÇÃOINTERSETORIAL DE PROMOÇÃO DE 
SAÚDE DIRECIONADO AO BEM ESTAR DA MULHER - C/C 242-7 CEF - SAÚDE
 UN  3,0000  7,72  23,16  
  
 5517/000-2015         336  10.01.10.301.3.3.90.30.05  5092/2014  Pregão Presencial  TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA  05.690.346/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  307,50  
 
Item:
 
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DA SEÇÃO 
TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL, PARA CAMPANHA DE PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CANCÊR BUCAL 
QUE SERÁ REALIZADA PELA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL, CIRURGIÕES DENTISTAS E 
AUXILIARES DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
 
Un.:
UN  
Quantidade:
25,0000  
Vl. Unit.:
 12,30  
Vl.Total:
 307,50  
  
 5530/001-2015         731  17.00.13.122.3.3.90.39.01  4036/2015  Inexigibilidade  
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
 43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  0,00  414,19  
  
 
Item:
 
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2015 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU - VILA NOVA - CULTURA
 
Un.:
 
Quantidade:
1,0000  
Vl. Unit.:
 414,19  
Vl.Total:
 414,19  
  
 5577/000-2015         450  10.01.10.303.4.4.90.52.05  4623/2014  Pregão Presencial  
DIGI RAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS 
DE IN
 05.699.501/0001-21  J  0,00  0,00  0,00  3.013,87  
  
 
Item:
 
1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA - BROTHER / MFC 8952 DW - PARA USO DA 
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ALMOXARIFADO - RECURSO MS QUALIFAR SUS INVESTIMENTOS - C/C 
0903/006/624074-5 CEF - SAÚDE
 
Un.:
UN  
Quantidade:
1,0000  
Vl. Unit.:
 3.013,87  
Vl.Total:
 3.013,87  
  
 5695/000-2015         431  10.01.10.302.3.3.90.30.05  4143/2015  Dispensa - Isento Compras e Serviços  FABIO DOS SANTOS SANTANA - ME  13.492.287/0001-66  J  0,00  0,00  0,00  175,00  
 
Item:
 1 - TECIDO TIPO CHITÃO - PARA USO DO CAPS EM OFICINAS TERAPÊUTICAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE  
Un.:
MT  
Quantidade:
25,0000  
Vl. Unit.:
 7,00  
Vl.Total:
 175,00  
 5782/000-2015         67  04.00.04.122.3.3.90.14.01  Outros/Não Aplicável  AUREA APARECIDA ALVES PINZE  197.612.518-96  F  0,00  0,00  0,00  603,94  
 
Item:
 1 - LANCHE  
Un.:
 
Quantidade:
5,0000  
Vl. Unit.:
 7,13  
Vl.Total:
 35,65  
 2 - REFEIÇÃO  5,0000  35,13  175,65  
 
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DA CONVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE DO ESTADO DE SP, 
NOS DIAS 14 A 16 DE JUNHO DE 2015 - SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 13h00 DO DIA 14/06/2015 E RETORNO ÀS 
21h00 DO DIA 16/06/2015 - FINANÇAS
 2,0000  196,32  392,64  
  
 5783/000-2015         67  04.00.04.122.3.3.90.14.01  Outros/Não Aplicável  TATIANY CRISTINA DOS SANTOS  080.092.436-39  F  0,00  0,00  0,00  603,94  
 
Item:
 1 - LANCHE  
Un.:
 
Quantidade:
5,0000  
Vl. Unit.:
 7,13  
Vl.Total:
 35,65  
 2 - REFEIÇÃO  5,0000  35,13  175,65  
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2015  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/06/2015 ATÉ 12/06/2015  
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Empenho
 
Ficha
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DA CONVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE DO ESTADO DE SP, 
NOS DIAS 14 A 16 DE JUNHO DE 2015 - SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 13h00 DO DIA 14/06/2015 E RETORNO ÀS 
21h00 DO DIA 16/06/2015 - FINANÇAS
 2,0000  196,32  392,64  
  
 5784/000-2015         67  04.00.04.122.3.3.90.14.01  Outros/Não Aplicável  RUBENS MARIANO  291.725.238-32  F  0,00  0,00  0,00  603,94  
 
Item:
 1 - LANCHE  
Un.:
 
Quantidade:
5,0000  
Vl. Unit.:
 7,13  
Vl.Total:
 35,65  
 2 - REFEIÇÃO  5,0000  35,13  175,65  
 
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DA CONVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE DO ESTADO DE SP, 
NOS DIAS 14 A 16 DE JUNHO DE 2015 - SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 13h00 DO DIA 14/06/2015 E RETORNO ÀS 
21h00 DO DIA 16/06/2015 - FINANÇAS
 2,0000  196,32  392,64  
  
 5797/000-2015         71  04.00.04.122.3.3.90.39.01  4399/2015  Outros/Não Aplicável  AUREA APARECIDA ALVES PINZE  197.612.518-96  F  0,00  0,00  500,00  500,00  
 
Item:
 
1 - REF. DESPESA COM VIAGEM - PARTICIPAR DA CONVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE DO 
ESTADO DE SP, NOS DIAS 14 A 16 DE JUNHO DE 2015. NA CIDADE DE SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 13h00 DO DIA 
14/06/2015 E RETORNO ÀS 21h00 DO DIA 16/06/2015 - FINANÇAS
 
Un.:
 
Quantidade:
1,0000  
Vl. Unit.:
 500,00  
Vl.Total:
 500,00  
  
 5807/000-2015 - 01  442  10.01.10.303.3.3.90.30.01  5435/2014  Pregão Presencial  R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA  06.968.107/0001-04  J  -12,40  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - Anulação da Nota nº 5807/0-2015 - MOTIV: ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM  
Un.:
 
Quantidade:
1,0000  
Vl. Unit.:
 -12,40  
Vl.Total:
 -12,40  
 5815/000-2015         22  01.00.04.122.3.3.90.14.01  4455/2015  Outros/Não Aplicável  RICARDO FERREIRA HIRAIDE  215.917.248-05  F  0,00  0,00  0,00  603,94  
 
Item:
 1 - LANCHE  
Un.:
 
Quantidade:
5,0000  
Vl. Unit.:
 7,13  
Vl.Total:
 35,65  
 2 - REFEIÇÃO  5,0000  35,13  175,65  
 
3 - PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR NA 24ª CONVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE 
DO ESTADO DE SÃO PAULO, EM SANTOS/SP COM SAÍDA DIA 14/06/2015 ÀS 13h00 E RETORNO DIA 16/06/2015 
ÀS 21h00 - CONTROLE INTERNO - GABINETE
 2,0000  196,32  392,64  
  
 5816/000-2015         22  01.00.04.122.3.3.90.14.01  4456/2015  Outros/Não Aplicável  ANGELICA CÁSSIA C. DA SILVA DE GODOY  277.141.948-39  F  0,00  0,00  0,00  603,94  
 
Item:
 1 - LANCHE  
Un.:
 
Quantidade:
5,0000  
Vl. Unit.:
 7,13  
Vl.Total:
 35,65  
 2 - REFEIÇÃO  5,0000  35,13  175,65  
 
3 - PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR NA 24ª CONVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE 
DO ESTADO DE SÃO PAULO, EM SANTOS/SP COM SAÍDA DIA 14/06/2015 ÀS 13h00 E RETORNO DIA 16/06/2015 
ÀS 21h00 - CONTROLE INTERNO - GABINETE
 2,0000  196,32  392,64  
  
 6291/000-2015 - 01  278  10.01.10.122.3.3.90.39.01  9432/2014  Pregão Presencial  MARCELO FARIA PEDROSO-ME  15.146.761/0001-23  J  -25.883,03  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - Anulação da Nota nº 6291/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL - CONFORME CI 147/2015  
Un.:
 
Quantidade:
1,0000  
Vl. Unit.:
 -25.883,03  
Vl.Total:
 -25.883,03  
 6324/000-2015         287  10.01.10.122.3.3.90.39.01  4677/2015  Outros/Não Aplicável  ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS  264.886.708-24  F  0,00  0,00  500,00  500,00  
 
Item:
 
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DESTA SECRETARIA, INCLUSIVE 
DO SERVIÇO DE TRANSPORTE À REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
 
Un.:
 
Quantidade:
1,0000  
Vl. Unit.:
 500,00  
Vl.Total:
 500,00  
  
 6351/001-2015         464  10.01.10.305.4.4.90.52.05  450/2015  Pregão Presencial  RAFAEL JACON BOMBINI - EPP  05.955.160/0001-08  J  0,00  53,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - SWITCH 08 PORTAS: Portas: 8 (10/100Base-TX). Padrões: IEEE 802.3 10Base-T Ethernet Repeater, IEEE 
802u 100Base-TX class II Fast Ethernet repeater e ANSI/IEEE Std 802.3 Nwayautonegociação. Conectores: 
RJ-45. Transferência: 10/100 Mbps Full Duplex, autodetect. Método de acesso: CSMA/CD. Método de 
transmissão: Store-and-forward. Topologia: Estrela. FilteringAddressTable: 8 K por dispositivo. PacketFiltering/ 
Forwarding Rates: 148.800 pps por porta (em full duplex). LEDs indicadores: Por porta: link/activity, velocidade 
100Mbps, Full-duplex collision. Por switch : Power. Fonte de energia: Externa. GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) 
MESES. - TP-LINK TL-SF1008D - 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
 
Un.:
UN  
Quantidade:
1,0000  
Vl. Unit.:
53,00  
Vl.Total:
 53,00  
        
  
 6406/000-2015         636  13.00.08.244.3.3.90.39.01  4768/2015  Outros/Não Aplicável  BANCO DO BRASIL S/A  00.000.000/0492-80  J  0,00  0,00  0,00  7,80  
 
Item:
 
1 - TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE. (29/12/14) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 27.900-5 BB (REEMBOLSO 
FEITO EM 30/12/14) - ASSISTÊNCIA
 
Un.:
 
Quantidade:
1,0000  
Vl. Unit.:
 7,80  
Vl.Total:
 7,80  
  
 6475/000-2015         107  05.00.15.122.3.3.90.93.01  Outros/Não Aplicável  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 
REGIO
 46.393.500/0001-31  J  0,00  0,00  0,00  50,45  
  
 
Item:
 
1 - REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 1702/2009 - CONSTRUÇÃO DE 
BIBLIOTECA - C/C 0492-8 181.226-2 BANCO DO BRASIL.
 
Un.:
 
Quantidade:
1,0000  
Vl. Unit.:
 50,45  
Vl.Total:
 50,45  
  
 6482/000-2015         636  13.00.08.244.3.3.90.39.01  4884/2015  Outros/Não Aplicável  BANCO DO BRASIL S/A  00.000.000/0492-80  J  0,00  0,00  0,00  11,20  
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2015  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/06/2015 ATÉ 12/06/2015  
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Empenho
 
Ficha
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 
Item:
 
1 - TARIF. ADIC. CHEQUE COMPE (15/05/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 27.900-5 BB - (CONFORME CI 
221/2015) - ASSISTÊNCIA
 
Un.:
 
Quantidade:
1,0000  
Vl. Unit.:
 11,20  
Vl.Total:
 11,20  
  
 6483/000-2015         636  13.00.08.244.3.3.90.39.01  4883/2015  Outros/Não Aplicável  BANCO DO BRASIL S/A  00.000.000/0492-80  J  0,00  0,00  0,00  7,80  
 
Item:
 
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (20/05/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.283-9 BB - (CONFORME CI 
222/2015) - ASSISTÊNCIA
 
Un.:
 
Quantidade:
1,0000  
Vl. Unit.:
 7,80  
Vl.Total:
 7,80  
  
 6484/000-2015         636  13.00.08.244.3.3.90.39.01  4882/2015  Outros/Não Aplicável  BANCO DO BRASIL S/A  00.000.000/0492-80  J  0,00  0,00  0,00  15,60  
 
Item:
 1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (11/05/15)  
Un.:
 
Quantidade:
1,0000  
Vl. Unit.:
 7,80  
Vl.Total:
 7,80  
 
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (20/05/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.284-7 BB - (CONFORME CI 
223/2015) - ASSISTÊNCIA
 1,0000  7,80  7,80  
  
 6485/000-2015         636  13.00.08.244.3.3.90.39.01  4881/2015  Outros/Não Aplicável  BANCO DO BRASIL S/A  00.000.000/0492-80  J  0,00  0,00  0,00  62,40  
 
Item:
 1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (11/05/15)  
Un.:
 
Quantidade:
2,0000  
Vl. Unit.:
 7,80  
Vl.Total:
 15,60  
 2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (14/05/15)  1,0000  7,80  7,80  
 3 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (15/05/15)  1,0000  7,80  7,80  
 4 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (20/05/15)  1,0000  7,80  7,80  
 5 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (25/05/15)  1,0000  7,80  7,80  
 
6 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (29/05/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 BB - (CONFORME CI 
224/2015) - ASSISTÊNCIA
 2,0000  7,80  15,60  
  
 6486/000-2015         636  13.00.08.244.3.3.90.39.01  4880/2015  Outros/Não Aplicável  BANCO DO BRASIL S/A  00.000.000/0492-80  J  0,00  0,00  0,00  23,40  
 
Item:
 
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (11/05/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 29.481-0 BB - (CONFORME CI 
225/2015) - ASSISTÊNCIA
 
Un.:
 
Quantidade:
3,0000  
Vl. Unit.:
 7,80  
Vl.Total:
 23,40  
  
 6521/001-2015         2  01.00.04.122.3.3.90.30.01  8894/2014  Pregão Presencial  
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
 72.881.063/0001-05  J  0,00  358,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
 
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
 
Un.:
UN  
Quantidade:
50,0000  
Vl. Unit.:
7,16  
Vl.Total:
 358,00  
        
  
 6541/000-2015         132  06.00.04.122.3.3.90.93.03  Outros/Não Aplicável  GILBERTO BENTO DE OLIVEIRA]  064.221.768-80  F  0,00  0,00  103,37  0,00  
 
Item:
 
1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME 
PROTOCOLO N° 1505/2015 DEFERIDO PELA STTCA.
 
Un.:
 
Quantidade:
1,0000  
Vl. Unit.:
 103,37  
Vl.Total:
 103,37  
  
 6542/000-2015         132  06.00.04.122.3.3.90.93.03  Outros/Não Aplicável  FLAVIA REGINA RICARDO DE MELO  036.197.406-07  F  0,00  0,00  95,29  0,00  
 
Item:
 
1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME 
PROTOCOLO N° 2049/2015 DEFERIDO PELA STTCA.
 
Un.:
 
Quantidade:
1,0000  
Vl. Unit.:
 95,29  
Vl.Total:
 95,29  
  
 6543/000-2015         132  06.00.04.122.3.3.90.93.03  Outros/Não Aplicável  ALTIMAR DO ESPIRITO SANTO  090.751.878-82  F  0,00  0,00  139,12  0,00  
 
Item:
 
1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME 
PROTOCOLO N° 1178/2015 DEFERIDO PELA STTCA.
 
Un.:
 
Quantidade:
1,0000  
Vl. Unit.:
 139,12  
Vl.Total:
 139,12  
  
 6587/000-2015         319  10.01.10.301.3.3.90.30.05  3613/2014  Pregão Presencial  RENATO MARANA  04.575.811/0001-71  J  59,34  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 24, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 24X12,5CM, 5,6L. de 
alumínio com tampa n° 24, linha hotel, com alças laterais reforçadas, em aluminio polido, medidas 
aproximadas: 24 cm de diâmetro, 12,5 cm de altura, espessura mínima de  2 mm, 5,6 litros de capacidade. 
Deverá constar no produto: etiqueta com referencia e dados de identificação do fabricante. - AL. MARANA - 6º 
TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE
 
Un.:
UN  
Quantidade:
3,0000  
Vl. Unit.:
 19,78  
Vl.Total:
 59,34  
  
 6588/000-2015         731  17.00.13.122.3.3.90.39.01  4179/2013  Pregão Presencial  MARCELO FARIA PEDROSO-ME  15.146.761/0001-23  J  1.768,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - 4º TERMO ADITIVO - CULTURA  
Un.:
%  
Quantidade:
0,3800  
Vl. Unit.:
 4.650,00  
Vl.Total:
 1.768,00  
 6589/000-2015         766  18.00.27.122.3.3.90.39.01  4179/2013  Pregão Presencial  MARCELO FARIA PEDROSO-ME  15.146.761/0001-23  J  1.332,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - 4º TERMO ADITIVO - ESPORTES  
Un.:
%  
Quantidade:
0,2900  
Vl. Unit.:
 4.649,99  
Vl.Total:
 1.332,00  
 6590/000-2015         652  14.00.08.244.3.3.90.39.05  4179/2013  Pregão Presencial  MARCELO FARIA PEDROSO-ME  15.146.761/0001-23  J  1.550,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - 4º TERMO ADITIVO - C/C 28.512-9 
BB - ASSISTÊNCIA
 
Un.:
%  
Quantidade:
0,3300  
Vl. Unit.:
 4.650,00  
Vl.Total:
 1.550,00  
  
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2015  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/06/2015 ATÉ 12/06/2015  
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8
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12  
    
   
 
Empenho
 
Ficha
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 6591/000-2015         180  08.00.15.122.3.3.90.39.01  4998/2015  Dispensa - Isento Compras e Serviços  SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA  46.377.222/0003-90  J  540,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - TAXA DE LACRAÇAO - ESTIMATIVA PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS  
Un.:
SV  
Quantidade:
1,0000  
Vl. Unit.:
 540,00  
Vl.Total:
 540,00  
 6592/000-2015         288  10.01.10.122.3.3.90.14.01  5018/2015  Outros/Não Aplicável  JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ  441.955.834-20  F  42,26  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - REFEIÇÃO  
Un.:
 
Quantidade:
1,0000  
Vl. Unit.:
 35,13  
Vl.Total:
 35,13  
 
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL - CIR VALE 
DO RIBEIRA NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAPE/SP - DIA 10/06/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E 
RETORNO ÀS 14h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
 1,0000  7,13  7,13  
  
 6593/000-2015         288  10.01.10.122.3.3.90.14.01  5017/2015  Outros/Não Aplicável  RENATO QUERUBIN ANDRADES  260.397.098-47  F  42,26  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - REFEIÇÃO  
Un.:
 
Quantidade:
1,0000  
Vl. Unit.:
 35,13  
Vl.Total:
 35,13  
 
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL - CIR VALE 
DO RIBEIRA NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE EM IGUAPE/SP - DIA 10/06/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E 
RETORNO ÀS 14h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
 1,0000  7,13  7,13  
  
 6594/000-2015         783  18.00.27.812.3.3.90.14.01  5025/2015  Outros/Não Aplicável  ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES  133.671.808-07  F  1.136,58  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - REFEIÇÕES  
Un.:
 
Quantidade:
10,0000  
Vl. Unit.:
 35,13  
Vl.Total:
 351,30  
 
2 - PERNOITES - VIAGEM A PIRASSUNUNGA COM DELEGAÇÃO DE REGISTRO DURANTE OS JOGUINHOS DA 
JUVENTUDE 2015 - SAÍDA: 18/06/2015 ÀS 06h00 E RETORNO DIA 22/06/2015 ÀS 22h00 - ESPORTES
 4,0000  196,32  785,28  
  
 6595/000-2015         705  16.00.08.244.3.3.90.39.01  13496/2015  Pregão Presencial  
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
 05.841.753/0001-43  J  5.431,68  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
 
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - XIX FESTA DA 
SOLIDARIEDADE 2015 - FUNSSOL
 
Un.:
DIÁRI  
Quantidade:
45,0000  
Vl. Unit.:
 120,70  
Vl.Total:
 5.431,68  
  
 6596/000-2015         705  16.00.08.244.3.3.90.39.01  13496/2015  Pregão Presencial  
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
 05.841.753/0001-43  J  16.141,50  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
 
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS DIURNAS 
(COMPREENDE DIURNA HORARIO DAS 06 AS 18).
 
Un.:
SV  
Quantidade:
90,0000  
Vl. Unit.:
 123,15  
Vl.Total:
 11.083,50  
  
 
2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS 
(COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18). - XIX FESTA DA SOLIDARIEDADE 2015 - FUNSSOL
 SV  30,0000  168,60  5.058,00  
  
 6597/000-2015         175  07.00.15.122.3.3.90.30.01  11274/2014  Pregão Presencial  L.A. YAGUIU - M.E.  02.373.399/0001-81  J  330,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS - PARA USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO  
Un.:
UN  
Quantidade:
30,0000  
Vl. Unit.:
 11,00  
Vl.Total:
 330,00  
 6598/000-2015         790  18.00.27.812.3.3.90.30.01  12002/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP  08.702.321/0001-40  J  3.500,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - QUEIJO TIPO MUSSARELA de primeira qualidade em peças resfriadas, Fatiado com aprox. 1 kg - PARAÍSO  
Un.:
KG  
Quantidade:
100,0000  
Vl. Unit.:
 19,00  
Vl.Total:
 1.900,00  
 
2 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA de primeira qualidade em peças resfriadas, Fatiado com aprox. 1 kg - 
FRIMESA - PARA USO NOS JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES
 KG  100,0000  16,00  1.600,00  
  
 6599/000-2015         433  10.01.10.302.3.3.90.39.05  5858/2014  Pregão Presencial  ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME  07.961.465/0001-58  J  295,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO  
Un.:
SV  
Quantidade:
1,0000  
Vl. Unit.:
 150,00  
Vl.Total:
 150,00  
 2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DO CAPS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE  SV  1,0000  145,00  145,00  
 6600/000-2015         450  10.01.10.303.4.4.90.52.05  450/2015  Pregão Presencial  RAFAEL JACON BOMBINI - EPP  05.955.160/0001-08  J  386,26  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL. resolução mínima de 16,1 megapixels, memória interna de, no minimo, 50 
MB, expansível por cartões: SD, SDXC e SDHC, zoom óptico mínimo 4X, zoom digital mínimo de 8X, gravação 
de, no mínimo, formato JPEG e MPEG, ISSO (sensibilidade) no mínimo: auto 80, 100, 200, 400, 800, 1600 e 3200, 
tecnologia para detecção de face, flash automático, embutido, visor de LCD de, no mínimo, 2,7 polegadas, 
comunicações mínimas: AV e USB, bateria recarregável, carregador de baterias, cabos AV e USB, com cartão 
de memória com, no mínimo, 4GB, tipo SD, universal( compatível com câmera fotográfica digital). GARANTIA 
MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. - SONY DSC W800 - PARA SER UTILIZADO NA FISIOTERAPIA. ACERTO 
CONTÁBIL DO EMPENHO 5168, DEVIDO ERRO NA GERAÇÃO DO PEDIDO DE EMPENHO - C/C 624082-6 CEF - 
SAÚDE
 
Un.:
UN  
Quantidade:
1,0000  
Vl. Unit.:
 386,26  
Vl.Total:
 386,26  
  
 6601/000-2015         462  10.01.10.305.3.3.90.39.05  11681/2014  Pregão Presencial  MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME  06.258.194/0001-06  J  623,84  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m, arte deverá ser elaborada pela contratante, impresso em 04 cores, 
em material tipo lona com brilho - PARA USO DO NASF - C/C 242-7 CEF - SAÚDE
 
Un.:
SV  
Quantidade:
8,0000  
Vl. Unit.:
 77,98  
Vl.Total:
 623,84  
  
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2015  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/06/2015 ATÉ 12/06/2015  
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Empenho
 
Ficha
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 6602/000-2015         67  04.00.04.122.3.3.90.14.01  5027/2015  Outros/Não Aplicável  ADAILTON SOUSA FERREIRA  248.836.858-02  F  84,52  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - REFEIÇÃO  
Un.:
 
Quantidade:
2,0000  
Vl. Unit.:
 35,13  
Vl.Total:
 70,26  
 
2 - LANCHE - TREINAMENTO "VIA RÁPIDA EMPRESA" EM SÃO PAULO, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 22h00 
DO DIA 18/06 - FINANÇAS
 2,0000  7,13  14,26  
  
 6603/000-2015         67  04.00.04.122.3.3.90.14.01  5026/2015  Outros/Não Aplicável  WELLINTON BATISTA OLIVEIRA  345.466.768-24  F  84,52  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - REFEIÇÃO  
Un.:
 
Quantidade:
2,0000  
Vl. Unit.:
 35,13  
Vl.Total:
 70,26  
 
2 - LANCHE - TREINAMENTO REFERENTE "PROGRAMA ESTADUAL VIA RÁPIDA EMPRESA", EM SÃO PAULO/SP, 
DIA 18/06/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - FINANÇAS
 2,0000  7,13  14,26  
  
 6604/000-2015         648  14.00.08.244.3.3.90.39.01  4168/2013  Pregão Presencial  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
 14.287.654/0001-52  J  11.035,77  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
 
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 5º 
TERMO ADITIVO - ASSISTÊNCIA
 
Un.:
SV  
Quantidade:
3,0000  
Vl. Unit.:
 3.678,59  
Vl.Total:
 11.035,77  
  
 6605/000-2015         648  14.00.08.244.3.3.90.39.01  4168/2013  Pregão Presencial  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
 14.287.654/0001-52  J  6.666,96  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
 
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 5º 
TERMO ADITIVO - ASSISTÊNCIA
 
Un.:
SV  
Quantidade:
3,0000  
Vl. Unit.:
 2.222,32  
Vl.Total:
 6.666,96  
  
 6606/000-2015         648  14.00.08.244.3.3.90.39.01  4168/2013  Pregão Presencial  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
 14.287.654/0001-52  J  69.239,85  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
 
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
 
Un.:
SV  
Quantidade:
3,0000  
Vl. Unit.:
 20.857,62  
Vl.Total:
 62.572,86  
  
 
2 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 
5º TERMO ADITIVO - ASSISTÊNCIA
 SV  3,0000  2.222,33  6.666,99  
  
 6607/000-2015         669  14.00.08.244.3.3.90.39.02  4168/2013  Pregão Presencial  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
 14.287.654/0001-52  J  19.180,47  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
 
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
 
Un.:
SV  
Quantidade:
3,0000  
Vl. Unit.:
 3.196,73  
Vl.Total:
 9.590,19  
  
 
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 5º TERMO ADITIVO - C/C 27.900-5 CEF - ASSISTÊNCIA
 SV  3,0000  3.196,76  9.590,28  
  
 6608/000-2015         669  14.00.08.244.3.3.90.39.02  4168/2013  Pregão Presencial  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
 14.287.654/0001-52  J  9.590,28  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
 
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 5º TERMO ADITIVO - C/C 27.900-5 CEF - ASSISTÊNCIA
 
Un.:
SV  
Quantidade:
3,0000  
Vl. Unit.:
 3.196,76  
Vl.Total:
 9.590,28  
  
 6609/000-2015         648  14.00.08.244.3.3.90.39.01  4168/2013  Pregão Presencial  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
 14.287.654/0001-52  J  19.180,59  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
 
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
 
Un.:
SV  
Quantidade:
3,0000  
Vl. Unit.:
 3.196,76  
Vl.Total:
 9.590,28  
  
 
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 5º TERMO ADITIVO - ASSISTÊNCIA
 SV  3,0000  3.196,77  9.590,31  
  
 6610/000-2015         648  14.00.08.244.3.3.90.39.01  4168/2013  Pregão Presencial  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
 14.287.654/0001-52  J  14.356,98  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
 
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
 
Un.:
SV  
Quantidade:
3,0000  
Vl. Unit.:
 1.595,22  
Vl.Total:
 4.785,66  
  
 
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
 SV  3,0000  1.595,22  4.785,66  
  
 
3 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 5º TERMO 
ADITIVO - ASSISTÊNCIA
 SV  3,0000  1.595,22  4.785,66  
  
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2015  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/06/2015 ATÉ 12/06/2015  
Página:
10
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12  
    
   
 
Empenho
 
Ficha
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 6611/000-2015         648  14.00.08.244.3.3.90.39.01  4168/2013  Pregão Presencial  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
 14.287.654/0001-52  J  29.348,25  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
 
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
 
Un.:
SV  
Quantidade:
3,0000  
Vl. Unit.:
 3.190,48  
Vl.Total:
 9.571,44  
  
 
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
 SV  3,0000  2.636,91  7.910,73  
  
 
3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 5º TERMO 
ADITIVO - ASSISTÊNCIA
 SV  3,0000  3.955,36  11.866,08  
  
 6612/000-2015         784  18.00.27.812.3.3.90.30.01  4673/2015  Dispensa - Isento Compras e Serviços  E.K. TSUNODA - EPP  03.888.916/0001-18  J  5.199,50  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - BOMBA DE AR, COM CAPACIDADE PARA 180 PSI  
Un.:
UN  
Quantidade:
1,0000  
Vl. Unit.:
 149,00  
Vl.Total:
 149,00  
 2 - CAMARA DE AR SPEED 700X19-23  UN  25,0000  20,00  500,00  
 3 - CORRENTE SPEED 10 VELOCIDADES 112 ELOS  UN  4,0000  120,00  480,00  
 4 - CASSETE SPEED 10 VELOCIDADES  UN  4,0000  258,00  1.032,00  
 5 - CASSETE SPEED 08 VELOCIDADES  UN  1,0000  145,00  145,00  
 6 - CORRENTE SPEED 8 VELOCIDADES 114 ELOS  UN  1,0000  42,50  42,50  
 7 - FITA PARA GUIDÃO SPEED, COR PRETA  UN  10,0000  25,00  250,00  
 8 - CAMARA DE AR MOUNTAIN BIKE 29-19-23, VALVULA PRESTA  UN  9,0000  30,00  270,00  
 9 - PNEU MOUNTAIN BIKE ARO 29-19-23 VALVULA PRESTA  UN  4,0000  119,00  476,00  
 10 - CAMARA DE AR MOUNTAIN BIKE, ARO 26, COM VALVULA PRESTA 42MM  UN  6,0000  26,00  156,00  
 11 - CORRENTE MOUNTAIN BIKE 10 VELOCIDADES, 166 ELOS  UN  2,0000  195,00  390,00  
 12 - CASSSETE MOUNTAIN BIKE 10 VELOCIDADES  UN  2,0000  104,50  209,00  
 13 - CORRENTE SPEED 114 ELOS  UN  5,0000  95,00  475,00  
 
14 - CASSETE SPEED 9 VELOCIDADES -  PEÇAS PARA USO DA EQUIPE DE CICLISMO NOS JOGOS REGIONAIS 
2015 - ESPORTES
 UN  5,0000  125,00  625,00  
  
 6613/000-2015         636  13.00.08.244.3.3.90.39.01  5003/2015  Dispensa - Isento Compras e Serviços  ROGÉRIO FERREIRA DAS NEVES 30787357880  21.910.285/0001-78  J  350,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - REPOSIÇAO DE VIDRO. Incolor, liso, 4mm, total de 1,52mt - PARA MANUTENÇÃO DA CASA LAR - C/C 
28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
 
Un.:
SV  
Quantidade:
1,0000  
Vl. Unit.:
 350,00  
Vl.Total:
 350,00  
  
 6614/000-2015         371  10.01.10.302.3.3.90.39.05  3761/2014  Pregão Presencial  ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -  02.399.201/0001-39  J  3.612,36  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA  
Un.:
 
Quantidade:
100,0000  
Vl. Unit.:
 9,90  
Vl.Total:
 990,00  
 2 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA    71,1100  9,91  704,70  
 3 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCLUINDO CONEXÕES  MT  11,4900  18,48  212,34  
 4 - QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 200A  MT  5,0000  25,29  126,45  
 5 - QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 35MM2  MT  10,0000  23,44  234,40  
 6 - SERVIÇO DE ENFIAÇÃO  SV  3,0000  273,80  821,40  
 7 - REMOÇÃO DE TERMINAIS/CONECTORES DE PRESSÃO PARA CABOS OU DE ROLDANAS  UN  20,0000  4,62  92,40  
 8 - REMOÇÃO DE CABO APARENTE ACIMA DE 16MM2  MT  20,0000  2,77  55,40  
 9 - REMOÇÃO DE PERFILADOS  MT  5,0000  9,23  46,15  
 
10 - REMOÇÃO DE DISJUNTOR DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO 3185 
- RECURSO MS - UPA - C/C 624039-7 CEF - SAÚDE
 UN  4,0000  82,28  329,12  
  
 6615/000-2015         371  10.01.10.302.3.3.90.39.05  3761/2014  Pregão Presencial  ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -  02.399.201/0001-39  J  7.004,72  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - CABO DE 16MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO  
Un.:
MT  
Quantidade:
48,1600  
Vl. Unit.:
 16,78  
Vl.Total:
 808,12  
 2 - SERVIÇO DE QUADRO GERAL  SV  4,0000  273,80  1.095,20  
 3 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO  SV  7,0000  273,80  1.916,60  
 4 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARAL. BIPOLAR CX. 4'X2' ELETR. AÇO GALV. A QUENTE  UN  3,0000  134,96  404,88  
 5 - TOMADA 2P+ T PADRÃO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V - ELETR. AÇO GALV. A QUENTE  UN  2,0000  125,79  251,58  
 6 - IL-48 LUMINARIA ABERTA COM REFLETOR E PEND. PARA FLUORESCENTE (2X32W)  UN  6,0000  200,79  1.204,74  
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2015  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/06/2015 ATÉ 12/06/2015  
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12  
    
   
 
Empenho
 
Ficha
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 7 - REATOR ELETRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE AFP 2X32W  UN  12,0000  52,96  635,52  
 8 - REMOÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO, PLAFONS E PENDENTES PARA LAMPADAS FLUORESCENTE  UN  6,0000  1,53  9,18  
 9 - REMOÇÃO DE FIO APARENTE ATÉ 16MM2  MT  50,0000  1,38  69,00  
 
10 - CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE POLIETILENO - ACERTO - ACERTO CONTÁBIL DO 
EMPENHO 3186 - RECURSO MS - UPA C/C 624039-7 CEF - SAÚDE
 UN  6,0000  101,65  609,90  
  
 6616/000-2015         278  10.01.10.122.3.3.90.39.01  9432/2014  Pregão Presencial  MARCELO FARIA PEDROSO-ME  15.146.761/0001-23  J  25.883,03  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 
- Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - C/C ACERTO CONTÁBIL - CONFORME CI 147/2015 - C/C 
410-1 CEF - SAÚDE
 
Un.:
SV  
Quantidade:
6,0000  
Vl. Unit.:
 4.313,84  
Vl.Total:
 25.883,03  
  
 6617/000-2015         462  10.01.10.305.3.3.90.39.05  4546/2015  Dispensa  MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME  06.258.194/0001-06  J  403,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO  
Un.:
SV  
Quantidade:
10,0000  
Vl. Unit.:
 20,00  
Vl.Total:
 200,00  
 
2 - CARIMBO EM MADEIRA -13CM X 6CM - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2015 - VIG. EPIDEMIOLÓGICA - 
C/C 624028-1 CEF - REF. À AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE
 UN  7,0000  29,00  203,00  
  
 6618/000-2015         462  10.01.10.305.3.3.90.39.05  4546/2015  Dispensa  MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME  06.258.194/0001-06  J  490,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO  
Un.:
SV  
Quantidade:
10,0000  
Vl. Unit.:
 20,00  
Vl.Total:
 200,00  
 
2 - CARIMBO EM MADEIRA -13CM X 6CM - VIG. SANITÁRIA - C/C 0903/006/252-4 CEF - DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 019/2015: REF. À AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE
 UN  10,0000  29,00  290,00  
  
 6619/000-2015         433  10.01.10.302.3.3.90.39.05  4546/2015  Dispensa  MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME  06.258.194/0001-06  J  490,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO  
Un.:
SV  
Quantidade:
10,0000  
Vl. Unit.:
 20,00  
Vl.Total:
 200,00  
 
2 - CARIMBO EM MADEIRA -13CM X 6CM - CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
019/2015: REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE
 UN  10,0000  29,00  290,00  
  
 6620/000-2015         351  10.01.10.302.3.3.90.39.05  4546/2015  Dispensa  MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME  06.258.194/0001-06  J  400,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - CEREST - C/C 0903/006/253-2 CEF - DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 019/2015: REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE
 
Un.:
SV  
Quantidade:
20,0000  
Vl. Unit.:
 20,00  
Vl.Total:
 400,00  
  
 6621/000-2015         315  10.01.10.301.3.3.90.39.02  4546/2015  Dispensa  MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME  06.258.194/0001-06  J  345,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO  
Un.:
SV  
Quantidade:
10,0000  
Vl. Unit.:
 20,00  
Vl.Total:
 200,00  
 
2 - CARIMBO EM MADEIRA -13CM X 6CM - FISIOTERAPIA - SES FUNDO À FUNDO - C/C 0492-8 - 26.179-3 BB - 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2015: REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE
 UN  5,0000  29,00  145,00  
  
 6622/000-2015         406  10.01.10.302.3.3.90.39.01  4546/2015  Dispensa  MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME  06.258.194/0001-06  J  400,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - SETOR 192 - C/C 0903/006/410-1 CEF - DISPENSA 
DE LICITAÇÃO Nº 019/2015: REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE
 
Un.:
SV  
Quantidade:
20,0000  
Vl. Unit.:
 20,00  
Vl.Total:
 400,00  
  
 6623/000-2015         315  10.01.10.301.3.3.90.39.02  4546/2015  Dispensa  MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME  06.258.194/0001-06  J  3.800,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - CONFECÇAO DE CARIMBO EM MADEIRA - 5 CM x 2 CM  
Un.:
SV  
Quantidade:
30,0000  
Vl. Unit.:
 11,00  
Vl.Total:
 330,00  
 2 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO  SV  94,0000  20,00  1.880,00  
 3 - CARIMBO EM MADEIRA - 9CM X 7,5CM  UN  30,0000  24,00  720,00  
 
4 - CARIMBO EM MADEIRA -13CM X 6CM - SES - FUNDO À FUNDO - C/C 0492-8 - 26.179-3 BB - DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 019/2015: REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE
 UN  30,0000  29,00  870,00  
  
 
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2015  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/06/2015 ATÉ 12/06/2015  
Página:
12
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12  
    
   
 
 REGISTRO, 16 de Junho de 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125